Добрый день уважаемые форумчане!
Подскажите, поставщик (работает без НДС) выставляет нам накладную Торг-12 , где отдельной строчкой выделяет скидку, хотя количество материалов по накладной выписывает на общую сумму (без скидки).
Счет на оплату также. Оплачиваем мы со скидкой естественно, а оприходовать как? Если брать все материалы получается сумма больше оплаченной.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80) редакция 2.0 (2.0.57.7) ОСНО